«Расходы на персонал: учет затрат и отчетность 6-НДФЛ, РСВ и персотчетность в 2024 году. Главные изменения и перспективы»
14 мая
Лектор — САМКОВА Надежда Александровна – ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»,
г. Москва
Программа:
1. Изменения в налогообложении в 2024 году.
-
Изменения в перечне расходов по налогу на прибыль с 2024 года.
-
Изменения в НДФЛ в 2024 году (вычеты, доходы, не подлежащие обложению, материальная выгода, новые сроки уплаты НДФЛ). Новые контрольные соотношения по 6-НДФЛ и новая форма 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года.
-
Изменения по страховым взносам в 2024 году (новая база, пониженные тарифы, взносы ИП, необлагаемые выплаты). Изменения Расчета по страховым взносам с 2023 года. Типичные ошибки при заполнении отчета.
-
Изменения в порядке выплаты социальных пособий с 2024 года. Пособия исполнителям по гражданско-правовым договорам.
-
Как условия трудового договора влияют на налоговые последствия.
2. Виды расходов на персонал.
-
Выплата премий, подарков и материальной помощи, оплата питания и проезда, лечения, компенсация процентов по ипотеке: налоговые последствия и типичные заблуждения.
-
Компенсационные выплаты: командировки, разъездной характер работы, переезд в другую местность, удаленная работа. Какие документы необходимо оформить, чтобы не было проблем при проверке.
-
Выплаты при увольнении. Разбираемся с налогами и страховыми взносами.
-
Расходы на повышение квалификации и обучение работников: новые возможности, требования законодательства и риски.
3. Расходы на персонал: НДФЛ и страховые взносы.
-
Компенсация за использование личного имущества сотрудников: как оформить, что с НДФЛ и взносами.
-
Договор аренды с физическим лицом: последствия в части налогов и взносов.
-
Займы работникам: последствия для организации-заимодавца и заемщика. Изменения 2022 года.
-
Гражданско-правовой договор: какие ошибки ведут к переквалификации.
-
Особенности налогообложения и уплаты страховых взносов с выплат по гражданско-правовым договорам в 2024 году: авансы, возмещение затрат, профессиональные вычеты.
-
Расчеты с самозанятыми. Нюансы, возможности экономии на налогах.
4. Типичные ошибки, допускаемые при расчете с работниками.
-
Типичные ошибки, допускаемые налоговыми агентами при исчислении и перечислении НДФЛ: дата фактического получения дохода в рамках НДФЛ. Перерасчет НДФЛ. Доходы, не подлежащие обложению.
-
Ошибки при предоставлении стандартных вычетов.
-
Типичные ошибки, допускаемые налогоплательщиками при исчислении страховых взносов. Суммы, не подлежащие налогообложения. Налоговая база. Пониженные тарифы.
-
Как сэкономить при расчетах с работниками.
ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы,
присланные заранее на адрес pr@inok.ru
Семинар проходит в формате вебинара, доступен как онлайн, так и в записи
Время проведения - 09:00 – 16:00
Всем слушателям предоставляются раздаточные материалы,
Свидетельство об участии в семинаре.
Стоимость участия: 3 850 рублей. Для клиентов ЦИОБ «ИНОК» - 2 950 рублей
РЕГИСТРАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 (4012) 777-155, доб. 325